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Auditoria

AUDITORIA GOVERNAMENTAL COM FOCO EM CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS Auditando contratos de serviços com o objetivo de mitigar riscos, não conformidades e vícios comuns frequentemente questionados pelos Órgãos Externos de Fiscalização.


Instrutores:
SG Oliveira


Período: 16/05/2018 - 18/05/2018

Horário: 08:30h as 17:30h

Carga Horária: 24 horas/aula

Cidade: Fortaleza/CE

Local: Shopping Aldeota ,20 Andar , sala 2015

Investimento: R$ 2.630,00
O investimento inclui: material didático, certificado, coffee-break e almoço.


Número limitado de vagas
Somos cadastrados no SICAF
Ministramos Cursos In Company


ATENÇÃO: Número limitado de participantes


APRESENTAÇÃO

 Auditoria Governamental é o conjunto de procedimentos que avalia a legalidade, economicidade, eficiência, equidade e efetividade dos Gestores. Imprescindível para avaliação da Gestão Pública, contribuindo para a contínua melhoria do desempenho da Governança. Nesse processo, Órgãos Externos de Fiscalização, que, constitucionalmente, atuam fortemente na atividade de controle, as recentes edições das Normas de auditoria e os níveis de exigência, cada vez mais elevados da sociedade brasileira, ensejam  motivos para a participação neste evento, face à valiosa contribuição que poderá ser ofertada para o aprimoramento da Governança na administração pública, sendo de interesse de todos aqueles que se preocupam com a boa e regular condução dos recursos do Erário .

 A Contratação de Serviços na administração pública preocupa os Gestores e por sua relevância e impacto torna-se para o profissional de controle interno e auditoria, elemento indispensável na matriz de risco. A complexidade do assunto, por ser controverso e sujeito a uma variedade de regras estabelecidas pela legislação e pela jurisprudência dos tribunais superiores,  exigem das autoridades competentes especial atenção de maneira a conduzir o processo dentro das normas regulatórias. Além disso, compete ao auditor, ou controlador, especialista na matéria, identificar precisamente quais dos processos terceirizados devem ser auditados com maior rigor, considerando risco, sentimento e relevância dos processos.  

 OBJETIVOS

 Apresentar aos auditores e gestores públicos uma visão útil e ampliada dos conceitos e procedimentos de controle e auditoria, aplicados à área de contratos de serviços, a partir das orientações e Acórdãos dos Órgãos Externos de Fiscalização. Capacitar gestores de contratos e aprimorar os conhecimentos dos auditores para a realização de auditoria governamental em consonância com metodologia coerente e  adequada, afinada com a jurisprudência, legislação, boas práticas e procedimentos, geralmente aceitos por Entidades referenciais, que serão enriquecidos com exercícios e citação de casos reais, vivenciados pelo instrutor ao longo de 40 anos de experiência na área.

 PÚBLICO ALVO

 Auditores e demais profissionais das unidades de controle interno (auditoria interna) dos órgãos e entidades dos governos federal, estadual e municipal, bem como dos Tribunais de Contas; Pregoeiros e Membros de Comissão de Licitação; Servidores públicos, Profissionais responsáveis  pela elaboração de projetos básicos e termos de referência; fiscalização; Autoridades que homologam processos licitatórios; Gestores de contratos; Ordenadores de despesas; Representantes de empresas que prestam serviços para a Administração Pública, demais interessados nos procedimentos e práticas de auditoria   e   gestão dos contratos de Serviços e representantes de organizações que prestam serviços para a Administração Pública.

MÓDULO I - AUDITORIA

 1.INTRODUÇÃO

·         Controle externo - Órgãos de fiscalização

·         Controle interno – Auditoria interna

·         Auditoria independente

·        Auditoria x fraudes

2. ÁREA PÚBLICA - GOVERNANÇA CORPORATIVA E LEGALIDADE


3. INTRODUÇÃO à AUDITORIA

·         Responsabilidades do auditor

·         Atitudes:  mental, profissional e preventiva

·         Auditoria de Contratos de Serviços:  Objetivos

4. NORMAS DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL

·         Competência profissional – pessoa do auditor

·         Relativas à execução do trabalho

·         Relativas ao relatório, comunicação de resultados, opinião e   parecer

·         Auditor independente   x   do auditor interno

·         Finalidades, fontes e classificação das Normas

·         Intonai – normas recentes

·         TCU - normas de auditoria (Nas) e do Poder Judiciário (CNJ)

·         Normas ligadas à ética profissional

5. CONTROLES INTERNOS

·         Conceitos e Objetivos

·         Princípios básicos e Limitações inerentes ao sistema de controle

·         Levantamento e avaliação de controles internos

·         Conluios

6. RISCO EM AUDITORIA

·         Conceito e Análise

·         Gestão de risco e Modelos de avaliação

·         Risco inerente, de controle e de detecção

·         Escala de risco e Matriz de risco

 7. PLANEJAMENTO DA AUDITORIA

·         A importância do planejamento - Inspiração X transpiração

·         Programa de auditoria – Trilhas de Auditoria

·         Planejamento anual das atividades

·         Matriz de planejamento

8. EXECUÇÃO DA AUDITORIA

·         Fatos, evidências e informações

·         Extensão e profundidade

·         Procedimentos/ e técnicas

·         Análise documental

·         Inspeção física

·         Observação direta

·         Indagação escrita e oral

·         Circularização

·         Confirmação externa

·         Teste laboratorial

·         Rastreamento

·         Entrevista

·         Conciliação

·         Conferência de cálculos

·         Análise de contas contábeis

·         Revisão analítica

·         Papéis de trabalho

9.PONTOS DE AUDITORIA - ACHADOS

10. EVIDÊNCIAS EM AUDITORIA


11. VISÃO GERAL SOBRE RESPONSABILIZAÇÃO NO ÂMBITO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS

12. COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS – RELATÓRIO

·         Vícios, requisitos e estrutura do relatório

·         Relatório verbal e formal

13. MONITORAMENTO - “ FOLLOW   UP”

14. BENEFÍCIOS DE CONTROLE

15.FRAUDES   E “ RED FLAGS ”

17. NÃO CONFORMIDADES REPETITIVAS

·         LIMPEZA

·         HIGIENIZAÇÃO

·         RÁDIO E TV

·         VIGILÂNCIA   -   MONITORAMENTO   ELETRÔNICO

·         ESCOLTA

·         VIGIA

·         TRANSPORTE

·         LOCAÇÕES EM GERAL

·         RECEPÇÃO

·         COPA E CAFÉ

·         AREAS VERDES

·         MANUTENÇÃO PREDIAL

·         OBRAS

·         TIC

 MÓDULO II – GESTÃO DE CONTRATOS

 II A       PROGRAMA – TRILHA  -     PARA AUDITAR A IN 0517

 Metodologia de auditoria aplicada à área de Contratos de Serviços,  com ênfase à  aplicação da IN  05 do MPDG17, obrigatória para  Administração Pública Federal, que define as novas regras e diretrizes de serviços terceirizados, em especial a :

·         Planejamento para todas as fases da terceirização

·         Estudos preliminares

·         Gerenciamento de riscos

·         Instrumento de medição de resultados – IMR

·         Remuneração variável

·         Conta vinculado

·         Pagamento pelo fato gerador

·         Gestão do contrato com a adequada atuação dos novos atores: Fiscais do usuário,    técnico,  administrativo e gestores

·         Controles imprescindíveis quanto a reposição do profissional ausente

·         Custos não renováveis na prorrogação contratual

 II B       AUDITANDO ASPETOS RELEVANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

·         Fase interna da licitação

·         Elaboração do edital

·         Definição do objeto da licitação

·         Riscos (fraudes) no Pregão e na licitação

·         Especificação de bens e serviços – Regras básicas - vícios

·         Cláusulas restritivas ao caráter competitivo da licitação Indicação de marca ou de especificações exclusivas

·         Projeto básico e termo de referência

·         Jogo de planilha

·         Preço Superfaturado e preço inexequível

·         O parecer da assessoria jurídica

·         Cláusulas necessárias; Vigência e prorrogação;

·         Serviços de natureza continuada

·         Caracterização e peculiaridades

·         Prorrogação da vigência contratual

·         Custos renováveis 

·         Alteração contratual - aditivos

·         Alterações contratuais legalmente admitidas

·         Pressupostos das alterações contratuais limites   

·         Alterações unilaterais qualitativas  Alterações unilaterais quantitativas: acréscimo e supressão de escopo Reequilíbrio econômico-financeiro

·         Aplicação do limite legal

·         CONFEA – Erro Crasso - limites

·         Órgãos externos de Fiscalização

·         Subcontratação - Regras

·         Tipos de contratos

·         Aliança, EPC,  Turn key,  Aliança  e Empreitada Integral

·         Contratação direta: dispensa e inexigibilidade

·         Dispensa em razão do valor

·         Parcelamento do objeto X  fracionamento da despesa  Pressupostos da contratação emergencial

·         Emergência X urgência X falta de planejamento X fraude Fornecedor exclusivo -  cautelas 

Pagamento dever ser efetuado:

RAZÃO SOCIAL: FERNANDES TEIXEIRA EDUCAÇAO LTDA
CNPJ: 13.026.978/0001-74

DOMICILIO BANCÁRIO:
Banco de Brasil
Numero: 001
Agencia: 8076-4
C/C: 12.902-X

Enviar cópia de comprovante de depósito ou nota de empenho, via email, para identificação do participante.

Certidões

Certidões Negativas: INSS, RECEITA FEDERAL, ISSQN, Tributos Federais e Tributos Municipais... acesse aqui

 

Certificados:

O certificado será concedido ao aluno que possuir o mínimo de 75% de presença em sala de treinamento

Cancelamento:

A FTX reserva-se no direito de adiar o curso havendo insuficiência de inscrições
A inscrição será confirmada somente após envio da nota de empenho