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Auditoria

GOVERNANÇA, CONTROLES INTERNOS E RISCOS – integrando as estruturas de governança e gestão


Instrutores:
Romilson Rodrigues Pereira, M.Sc


Período: 19/08/2019 - 22/08/2019

Horário: 08h30 as 17h30

Carga Horária: 32 horas/aula

Cidade: Fortaleza/CE

Local: Shopping Aldeota ,20 Andar , sala 2015

Investimento: R$ 2.890,00
O investimento inclui: material didático, certificado e coffee-break.


Número limitado de vagas
Somos cadastrados no SICAF
Ministramos Cursos In Company


ATENÇÃO: Número limitado de participantes


OBJETIVOS:  

  •  Capacitar os participantes para aplicar conceitos, padrões, estruturas e itens de governança, gestão de risco e controle interno nas atividades inerentes ao seu órgão específico, bem como à Administração Pública. 
  • Intensificar as ações de promoção da melhoria da gestão de Governança, Controle Interno e Gestão de Risco da organização para que ela alcance seus objetivos de forma eficaz, eficiente, econômica e efetiva. 
OBJETIVOS GERAIS:

  • Compreender os conceitos fundamentais de risco
  •  Identificar, entender e diferenciar os principais modelos de avaliação de gestão de risco.
  • Elaborar matrizes de risco (qualitativa e quantitativa)
  • Desenvolver padrões de gerenciamento (planejamento, identificação, avaliação e análise) de risco para a gestão, avaliação e monitoramento dos processos e procedimentos organizacionais.
PÚBLICO ALVOS:
Servidores e Gestores que atuam, direta ou indiretamente, nas atividades relacionadas às áreas de  planejamento, orçamento, corregedoria, ouvidoria e controles em órgãos e entidades da Administração Pública. Demais interessados no tema.

I - INTRODUÇÃO À GOVERNANÇA 
  •  Origem, Objeto e Dilemas da Governança 
  • Teorias Relacionadas à Governança 
  • Modalidades de Governança: Governança Corporativa; Governança no Setor Público
II - ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA 
  • Origem e Evolução das Estruturas de Governança: 
  • Padrão Inglês (CADBURY) e Canadense (COCO) de estruturas de governança 
  • Estrutura de Governança para a área de Tecnologia da Informação (COBIT) 
  •  Padrão Americano (COSO) de estrutura de governança 
III - GOVERNANÇA NO SETOR PÚBLICO 
  • Características da Governança no Setor Público: Origem, Evolução, Elementos e Funções 
  • Formas de Governança no Setor Público –Estudo 13 do PSC/IFAC: Princípios, Recomendações, Padrões, Estruturas e Processoss 
  • Panorama Geral da Governança no Setor Público Brasileiro: Eixos de Governança na Gestão Pública Brasileira 
 IV - GOVERNANÇA E CONTROLE INTERNO 
  •  Itens de Controle e Avaliação da Governança - Padrões de Comportamento: liderança, princípios de conduta, probidade, objetividade, integridade e honestidade, relacionamento; Estrutura Organizacional e Processos: accountability institucional, accountability dos recursos públicos, canais de comunicação, transparência nas decisões, propósito da organização, qualidade dos serviços. 
  • Papéis e Responsabilidade da Instituição: Balanceamento de poder e autoridade; Papéis e responsabilidades da alta cúpula da organização, dos dirigentes e gestores 
  • Controles Organizacionais: Gerenciamento de riscos; Papéis e responsabilidades do controle interno, da auditoria interna e do controle administrativo; Planejamento, gestão financeira e capacitação de servidores 
  • Avaliação e Prestação de Contas: Relatórios anuais de prestação de contas; Garantia de conformidade; Avaliação de desempenho;  Papéis e responsabilidades do controle externo
  • Estudos de Casos sobre Levantamento de Governança: Avaliação da Governança das estruturas dos controles internos do Setor Público    
V - CONTROLES INTERNOS E RISCO 
  •  Definições Básicas:  Controle Interno; Risco; Critérios para avaliação de Controles Internos; Interligação entre os critérios de avaliação dos Controles Internos  Planejamento: Compreensão integral da instituição; Identificação de áreas de risco da instituição; Avaliação dos controles gerenciais; Determinação das áreas de risco da entidade 
  •  Análise de risco: Mapeamento de risco; Avaliação de risco; Avaliação qualitativa do risco – probabilidade x impacto; Intervalos de probabilidades de ocorrência do risco; Intervalos numéricos das consequências do risco; Avaliação “quali-quantitativa” para análise de risco; Grau de exposição ao risco; Mapeamento de processos; Mapeamento de processo voltado para avaliação de controles e risco; Avaliação geral dos controles internos da instituição 
  • Critérios de avaliação de controles internos baseados nos componentes: Avaliação dos riscos, ambiente de controle, atividades de controle, informação e comunicação, monitoramento; avaliando os controles internos gerais 
VI - GOVERNANÇA, CONTROLES INTERNOS E RISCO - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO  
  • Critérios de avaliação de controles internos baseados nos objetivos: regularidade, ética, economicidade, eficiência, efetividade; 
  • Avaliando os controles internos específicos 
  • Matriz de avaliação específica de cada atributo de objetivo de controle interno 
  • Matriz de avaliação geral dos objetivos dos controles internos 
  • Governança e Gestão de Risco: como fazer e como implantar 
  • Elaboração de roteiro de avaliação da maturidade da Governança em Organizações públicas  - 

Pagamento dever ser efetuado:

RAZÃO SOCIAL: Karina Cavalcante Teixeira
CNPJ: 32.743.489/0001-88

DOMICILIO BANCÁRIO:
Banco de Brasil
Numero: 001
Agencia: 2793-6
C/C: 82.839-4

Enviar cópia de comprovante de depósito ou nota de empenho, via email, para identificação do participante.

Certidões

Certidões Negativas: INSS, RECEITA FEDERAL, ISSQN, Tributos Federais e Tributos Municipais... acesse aqui

 

Certificados:

O certificado será concedido ao aluno que possuir o mínimo de 75% de presença em sala de treinamento

Cancelamento:

A FTX reserva-se no direito de adiar o curso havendo insuficiência de inscrições
A inscrição será confirmada somente após envio da nota de empenho